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审计学
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国际贸易试卷B
ID:
9506-24281
下列审计
程序
中可能运用分析
程序
的有(
)。
A.风险评估
程序
B.实质性
程序
C.控制测试
D.总体复核
相关试题
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ID:
9506-23135
中天恒信会计师事务所的注册会计师周琳对乐华公司
2010
年度会计报表进行审计时,发现该年度内乐华公司向银行借入一笔长期贷款,贷款合同规定:①公司以固定资产和存货为贷款担保;②公司债务总额与所有者权益之比不得高于
2
:
1
;③非经银行同意公司不得派发股利;④自
2011
年
7
月
1
日起分期归还贷款。问题:如果不考虑相关的内部控制,注册会计师对上述借款项目应采用哪些审计
程序
?
查看解析
ID:
9506-21726
财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。(
)
选择答案:
正确
错误
查看解析
ID:
9506-21718
注册会计师应到从(
)了解被审计单位的性质。
A
.所有权结构
B
.法律和监督结构
C
.组织结构
D
.经营活动
查看解析
ID:
9506-26637
注册会计师提供的相关服务业务范围,不包括(
)。
A.
管理咨询、投资咨询
B.
代理记账、税务代理
C.
资产评估
D.
验资
查看解析
ID:
9506-23149
当注册会计师表示( )意见时,审计报告的说明段可以省略。
A.
无保留意见
B.
保留意见
C.
否定意见
D.
无法表示意见
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】